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        編制內審報告,需要注意這7個項,看看你缺不缺項

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-02-08
        核心提示:編制內審報告需要注意的7個方面1.記錄審核發(fā)現(xiàn)內審員應記錄內部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項,包括(但不限于)不符合的事實、不符合的依據


        編制內審報告需要注意的7個方面


        1.記錄審核發(fā)現(xiàn)


        內審員應記錄內部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項,包括(但不限于)不符合的事實、不符合的依據、不符合項涉及的部門、過程或活動等。
        如未發(fā)現(xiàn)不符合項,也應保留完整的符合性的內部審核記錄。

        2.內審報告要求
        內部審核末次會議結束后,內部審核組應根據審核發(fā)現(xiàn),形成的審核結論編寫內部審核報告。
        內部審核報告應清晰簡明,確保各相關方了解內部審核結果。

        3.內部審核報告內容
        a)內部審核目的;
        b)內部審核范圍;
        c)內部審核準則;
        d)內部審核成員及分工;
        e)內部審核日期;
        f)綜述內部審核過程和內部審核發(fā)現(xiàn);
        g)確定的不符合項及其分布;
        h)改進的建議;
        i)糾正和(或)糾正措施的實施及驗證情況;
        j)內部審核結論;
        k)質量負責人對內部審核結果的確認意見。

        4.內審完成的節(jié)點


        內部審核結束的節(jié)點為:
        完成了內部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項整改及跟蹤驗證糾正和(或)糾正措施有效,并發(fā)出內部審核報告。

        5.內審報告的抄送


         質量負責人應按照程序審批內部審核報告,報告給檢驗檢測機構相關管理層,并輸入管理評審。

        6.內審記錄

        內部審核記錄應包含(但不限于):
        1)內部審核方案(計劃)
        2)內部審核記錄(內部審核檢查表)
        3)不符合項報告、糾正和(或)糾正措施報告
        4)內部審核報告

        7.內審記錄保存時間


        所有的內部審核記錄保存時間應不少于6年 
        編輯:songjiajie2010

         
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